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老师您好,我本月申报了跨区域涉税事项,然后现在正常申报增值税的时候,上次申报的数字带不出来,那我现在填的话能不能直接税额抵减,本期实际抵减额上面填上呢

2025-04-17 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-17 11:45

你好,这个所属期是几月份预缴的?然后你这一次申报是几月份?

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快账用户8494 追问 2025-04-17 11:47

这是3月开的跨区域报考,但是我是4月申报了的,然后这几天一直等系统自动带出来数字和3月正常的税一起申报,然后也没带出来,

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齐红老师 解答 2025-04-17 11:48

本期发生额这里你可以自己填写。

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快账用户8494 追问 2025-04-17 11:51

老师是不是附表4,就填这一个表,然后这个金额是不是就只是增值税,不包含增值税附加税

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齐红老师 解答 2025-04-17 11:52

附表四的本期发生额实际抵扣金额还有主表28都要填写

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快账用户8494 追问 2025-04-17 12:04

老师提交的时候出现这种请款,再不管不行,直接强制申报

老师提交的时候出现这种请款,再不管不行,直接强制申报
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齐红老师 解答 2025-04-17 12:10

你的税款所属期,你看一下是3月份吗?是的话,需要抵扣这个增值税,忽略提交。

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快账用户8494 追问 2025-04-17 12:10

是的,老师,是我3月开的,那我忽略提交。

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齐红老师 解答 2025-04-17 12:15

对的是的,忽略提交。

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你好,这个所属期是几月份预缴的?然后你这一次申报是几月份?
2025-04-17
是的。本期实际加计抵扣金额不填写。
2022-05-05
你好,同学。下次填写扣除部分。
2020-12-10
同学你好 发票得重新开
2022-02-17
您好,是的,没有抵减就是这样的,一般期初440系统会自动生成的。
2020-08-05
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