预付账款借方余额成了负数 不能吧 就是借方余额
问题是这样子的,我之前预付了我们代理商的营销代理费,当时预付时挂账:借预付账款,贷银行存款,后面他们把发票开过来后,我是这样做的,借营销费用,进项税,贷预付账款。但是现在我们房子开始销售了,结算提成了,提成表拿给我,我要怎么做这个账呢?感觉都没有科目能平
老师 我们1月份受到一笔预付款 但是没有开票给客户,我写了分录 借 银行存款 贷 预收账款 。2月份我们开了全额的发票 ,写分录借预付账款 借应收账款 贷主营业务收入 应税 。。。(销售的是音响设备,现目前还没有收到相关的购买的发票和付款)我的账是不是错了,销售不是应该有库存商品结转成本吗)
老师,公司是小规模餐饮业,因燃气费每月充值时没有发票,月未才能开出当月实际使用的发票,我是这样做账的(借:预付账款1598,贷:银行存款1598,月未收到实际用量发票后,借:应付账款1447,贷:预付账款 1447)。 为了增加成本费用,从4月份开始我直接入主营业务成本费用了,但预付账款上还有余额,预付账款合计5271.76,应付4760.1元,余额511.66.可以通过调账调过来吗?
小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录
?小规模纳税人,先支付推广费,但客户当月没有给我们开发票,次次月才开的发票,怎么做会计分录? 我做得借,预付账款,贷,银行存款,结果科目余额表里,预付账款成负数了
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
老师您好,请问出售废旧的电梯给对方开发票开什么项目,这个电梯不是我的固定资产,谢谢您
某企业自行开发某项专利技术研发和开发阶段发生的应予以费用化的支出100000元,开发阶段发生符合资本化条件的支出300000元,并支付增值税24000元,开发成功后发生注册登记费10000元,以银行存款支付。请帮忙回答以下三个问题。一,编制发生各项支出的会计分录。二,编制期末结算费用化支出的会计分录。三,编制无形资产登记注册后的会计分录。
就是我们现在的公司,没有开票,季度收入小于30万,怎么报税
老师,我们是先进制造业,增值税的加计抵减是怎么申请呢
老师,个税系统有个员工工资才2500,但因为她之前是离职过了现在又入职,现在个税系统抵扣不了,她还要交税,这种怎么操作把减除费用抵扣上去啊?
公司从个人购买5两旧装载机,因为没有开发票。没有入固定资产,所产生的油票能税前扣除,抵增值税吗?
老师无票收入用什么做原始凭证
老师请问下,工商年报企业通讯地址是填注册地址还是办公地址?
郭老师 郭老师 老师,您好,我们长期租赁对方设备,每月14万租金,租了5年后,现在我们以市场公允价格买断了,之前账务是按照经营租赁入账的,现在需要调整之前账务吗?
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