那你要找一下之前的申报表和附注之类的,看一下23年的年末是不是有未分配利润的调整数,首先要找到他的原因,然后才知道后续要怎么处理。
资产负债表中未分配利润年初数错了,按照正确的填上后,年末的负债和所有者权益总额变了,但是跟资产总额不一致该怎么调整?
老师,23年01月资产负债表中期初跟期末余额不平,不平的金额就是23年01月未分配利润的期初数跟22年12月为分配利润的期末数之间的差额,想问下这要通过分录怎么调整?
老师,你好,2023年1月资产负债表未分配利润年初数80几万,期末数52万多,公司做股权变更,需要调未分配利润期末数吗?企业本来就是亏损,对方说要把52万多调一下,不然涉及个人所得税,要怎么调啊
老师,您好,我想问下所有者权益变动表与资产负债表里面的未分配利润期末数不一致,请问这个怎么调呀?
23年有笔分录是以前年度损益调整50元,出12月报表的时候,资产负债表,未分配利润科目,期末数减期初数跟利润表的利润不一致,差了50,怎么调整?是不是错了
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
这个月换了财务软件,资产负债表中应收账款,预付账款,应付账款,预收账款去年年末余额比今年年初余额多,应收和预收多118334.29元,应付和预付多662064.09元,没法申报,老师帮我看看哪出了问题
你看一下应收和预收,应付和预付的明细账,也就是各个供应商,客户具体的余额是多少,看一下是不是对应收和预收,应付和预付进行了重分类。