可二个税相互调整下
老师,我们账面上交接过来,增值税进项税额比税务系统申报的金额少4900元,请问我如何让账面上的进项和申报的进项调整成一样的数据
老师,已经申报的增值税还可以修改吗?修改了销售合同的金额,但已经申报了增值税,怎样做账务处理呢?用友软件系统里怎样调整单据呢?
老师,增值税申报表上面应交税费的税金比账务处理上面应该税费的税金多一分钱,账务上面要怎样调整?麻烦告知下
老师,10月份缴纳增值税的时候系统比账面计提的增值税多了0.01,我10月补提了 借:主营业务收入,贷 应交税费~应交增值税,结果现在账面的总收入比增值税申报表的总收入少0.01,这个怎么调一下?是不是10月补提的这笔分录不合适
老师 你好 我们公司在1月份开具一张建筑发票9% 金额是20万元,一般计税方法,一般纳税人,没有扣除金额项目需要预缴多少钱的 增值税呀?我算法是20/1.09*0.02税额 是预缴的 怎么和税务局系统上的算法结果不一样呢?
公司是一般纳税人,电器批发零售公司。门店商家也就是我们的客户,他们卖的货款通过pos机器会刷到我们公司。有的金额会对不上。可能有出入,然后就是理论上做账报税会作为我们公司的收入,这种我需要结转成本吗?是按照我们卖给他们销售商品的成本结转?还是按照我们公司实际成本结转啊?我们公司实际也有销售的部分货物走对公。部分走私户收款。之前几个月给代账公司做账。这个月说拿回来给我做。请给出具体建议。还有就是代账如果乱做,拿回来假如实际存货对不上,和银行存款也对不上?我可以继续我接的进货销售做吗?可以不调吗?我有没有责任?据说之前的不能改。老板经常不在这里,我是再仓库办公点,签字出证明跟麻烦
老师,请教一下这个图中计算税后资本成本率利用插值法如何计算,能帮我写一下过程嘛?
异地工程款开票 一般纳税人 如何预交增值税 比如开票1000万 怎么算预交增值税
请问老师,甲乙公司是关联公司,甲公司租用乙公司一个门面,甲公司做营业成本,在填写关联报表时,填在了关联成本一栏,那关联收入那栏该如何填写?
老师你好,个体户生产经营所得报个税时,成本需要算计提增值税不?生产经营所得个人所得税如果要加到成本里,该怎么算出来呀
小规模纳税人,所得税汇算清缴,有些调增了,弥补亏损后没有缴税,请问针对此账上需要调吗?怎么调?
施工企业项目毛利怎么计算,请老师们指教
我不太理解,这道题没有给出具体的人数,只给了离职比例,怎样算出每年确认的服务费用的?
老师,我们企业是光伏行业,开出的发票是9个点专票,现在有个问题,有家公司也是同行,现在不做了,把材料转卖给我们,他们不能给我们开出13个点的专票吗?
你好,老师,我非盈利性机构用小规模纳税人的方法做了三年的账,现在民政局那边要求要做非盈利性机构的账务处理,如果我要做非盈利性的账务处理的话,我要怎么才能把我的账导入在非盈利性小规模纳税里面?是不是要重新作账呢?
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增值税自动计算的,改不了呀
是指在账上调整下
收入调增0.01吗
不是,是直接调整二个税,与报税系统保持一致
是增值税调增0.01是吗
是的,是增值税调增0.01
销售额不变,把增值税调增了0.01,没有影响吧
好像不行,收入和增值税必须同时调增0.01,借贷才相等
可通过营业外收支调整
怎么做呀
一方做增值税,一方做营业外收支
麻烦老师告诉下分录
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
先把收入和增值税同时调增0.01,再通过借:应交税费-应交增值税 0.01贷:营业外收入0.01吗
不用调系统了,直接做分录
老师,还是不对。增值税比税务系统少0.01,这样做增值税还减少了0.01
不用调系统,直接做分录,使增值税一致
老师,越调越少了
财务软件上算的增值税比税务系统多0.01钱
账上增值税减0.01,不就一致了?