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老师好,我是建筑一般纳税人,由于我们这个季只开了12万的收入,但是以前的成本这个季过来了,成本做了70万,这样就万了成本倒挂了,不是不不合规,应该怎么做好

2025-04-15 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 08:33

成本倒挂本身合规。应对如下: 核算留存:准确核算成本,确保凭证合法有效,按规定确认收入成本。 税务申报:所得税预缴如实报,形成亏损可后续弥补;增值税关注进项抵扣。 税局沟通:主动与税局说明情况,提供资料,防税务风险

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快账用户2480 追问 2025-04-15 08:35

那你意思如实做就好,对吗,我本来想看把成本票推到二季做,二季有收入也更好点

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齐红老师 解答 2025-04-15 08:47

同学你好 对的 收入和成本对应做

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快账用户2480 追问 2025-04-15 08:49

那就把多出的成本推到二季做更合理些。风险也少一些

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齐红老师 解答 2025-04-15 08:59

同学你好 对的 这个可以

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成本倒挂本身合规。应对如下: 核算留存:准确核算成本,确保凭证合法有效,按规定确认收入成本。 税务申报:所得税预缴如实报,形成亏损可后续弥补;增值税关注进项抵扣。 税局沟通:主动与税局说明情况,提供资料,防税务风险
2025-04-15
同学你好,可以暂估成本处理,降低利润。
2022-07-12
你好,可以先暂估成本入账,等后期成本发生了,再把暂估的成本冲销了。
2024-04-15
暂估入库就可以的 可以做438
2020-10-18
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
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