一般外购房屋价款要按公允价值比例在土地和房屋间分配,分别核算;无法合理分配则全计入固定资产。房屋价值 700 万大于在建工程 500 万,可能是无法区分土地房屋价值全计入房屋,或有装修等其他资本化支出追加。
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
甲公司欲将一幢房产出售给乙公司,双方约定的售价1200万元,房屋原价1000万元,已提折旧200万元,房地产评估机构评定的重置成本价格1100万元,该房屋成新率6成。企业转让该房产时发生评估费用3.4万元。 假设乙公司是由股东A、B组建的有限责任公司,股东A、B所占股份比例为60%:40%。投资前,乙公司资本总额为2000万元,投资后,甲企业占乙企业资本总额的30% 乙公司应确认甲企业实收资本为:2000×30%/(1-30%)=857.14(万元),账务处理为: 借:固定资产 12000000 贷:实收资本--甲公司 8571400 资本公积--资本溢价 3428600 老师,这个账务处理固定资产为什么是1200万,不是计提了200万的折旧吗? 还有这实收资本的计算过程我不理解,麻烦老师解释一下
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
去年后半年我接受账务,建立账套时直接把之前的应收账款改成了预收账款,因为之前没有确认收入,现在想想是不是有影响,还能更改吗
某化妆品厂为增值税一般纳税人,当年8月份销售高档化妆品1000套,单价900元;受托加工高档化妆品50套,加工费10000元,代垫辅助材料500元,委托方提供原材料成本为156000元;另外该厂所属非独立核算的销售门市部本月从成品库领取高档化妆品30套,每套成本价700元,用于对外赞助。要求:计算该化妆品厂本月应纳增值税税额和消费税税额。
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
公司如果要拿成本的话就不用写股东投资款吗?
老师,我运输公司3月27日开票31467.20元给江西蓝恒达化工公司,是公司的运费收入。3月28日我公司开票给蓝恒达公司金额12288元,但它不是我公司的收入,最终通过我公司再支付给瑞东贸易公司的。分录是这样写吗? 3月27日开票收入 借应收账款一一蓝恒达31467.2 贷主营业务收入一28869 应交税费一增(销)2598.2 第2个分录不会写。请教老师
廖君老师在吗?麻烦咨询一下,谢谢!
职工教育经费有专票抵扣了,汇算清缴时账载金额和实际发生额取哪个数值,费用中的职工教育经费要小于应付薪酬底下的?
企业存款利息需要交所得税吗?
企业所得税汇算清缴中,账载金额大于实际支付金额 税收金额怎么实际支付金额?
自建厂房的老师
同学你好 按入账的价值来 看实际金额是多少
那我们领导说 还要加别的
这个厂房建造有关的支出都是