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老师,我做企业所得税汇算清缴是,管理费用里有个180元的广告费,竟然只让扣除了14%,为27元,当期应收是400多万,这个是怎么回事呢?

2025-04-14 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-14 21:57

广告费是按照收入的15%抵扣 你看下营业收入是多少?

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快账用户6856 追问 2025-04-14 21:58

当期的营业收入是400多万

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齐红老师 解答 2025-04-14 21:59

你好,你是填写汇算清缴吗?如果是的话,那个表格里面那个扣除基数你没有填写吧?

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快账用户6856 追问 2025-04-14 22:00

扣除基数也填180元么?

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齐红老师 解答 2025-04-14 22:00

400多万填写这一个收入呀。

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快账用户6856 追问 2025-04-14 22:02

您的意思是扣除基数这里填写主营收入400多万这个数字是么?

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齐红老师 解答 2025-04-14 22:02

是的对的是的对的。

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2023-01-04
同学你好 直接做交费的分录就行了
2021-04-09
这么计提,借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024-10-12
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
您好,这个的话, 这个的话是可以0申报的这个
2024-04-22
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