您好您把这个发票拍我看下,没明白退出积是什么意思
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
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老师这样的 退那个金额 怎么算的
这个是出口的吧,选0税率就可以
您开票选0这个税率就可以了
这张票 退多少税
在出口业务中,“0税率”通常意味着该货物在出口环节不征收增值税,但进项税额可以抵扣或退还。这与免税政策不同,免税政策下既不征税也不退税。
但是我们也是 免抵退
但这个发票并不会退税,这个本来就是0税率
你的进项税是可以抵扣或退还
那我申报的意义呢 老师 上月开的出口税 次月必须做吗 申报吗
你的进项可以退,这个你开的本来就是0税率,上月开的,次月必须申报
那要是这个月 资料没齐不申报呢
生产企业免抵退税申报一个月只能申报一次。并且生产企业需要在每月的增值税纳税申报期内,先完成当月的增值税纳税申报,再进行免抵退税申报
外贸企业在每月增值税纳税申报期前可不限次数进行出口退税申报;每月征期后,仅在征期前未申报的外贸企业,可在征期后申报一次