你好,出差的车票肯定可以报销
这个截图,我们是开一个会议,然后请的主持人跟四个外国男模,这两个钱他们是没有发票的,我这个可以,就是我们这边报销的人,他现在需要报销,他是不是可以去税务局做代开发票?然后还有就是第三项是主持人的差旅费,就是坐车子的费用,他们是做的,高铁,但是高铁现在不是可以网上领票的吗?就凭身份证吧,我们这边就是没有票的,然后他还有一个100多块钱,大概是坐的滴滴也没有票的,这样的费用我们是可以怎么做?
有几个问题想咨询下:1.公司为商贸公司,允许采购价高于销售价销售吗,2.货物已到仓库,但对方暂未开票,月初我公司是否可以提前先开票,等待月中或者月末定取得发票,3.所得税按季缴纳,是否可以前三季度均按亏损报,实际为盈利,等待12月31日统一计提,并在来年按时缴纳,4.员工出差,行程单报销,如果没有行程单,只有比如去哪儿网或者携程的电子发票或者普通发票能报销吗,5.年薪领导,比如30万,如何避免缴纳过高个税,这个问题可能有点大哈,可以暂不管[捂脸],6.资金占用费发票即利息支出发票,是否正常入账,是否有税务风险,7.货物在运输途中,避免不了损耗,这个损耗应如何处理符合规定。
老师您好,请问一下,我们实际是贸易公司,然后营业执照经营范围带有制造,现在我们通过公户支付一批原材料款去的了进项发票 然后税账那边说最好不要采购多了这种发票回来,说什么因为现在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 还说什么我们注册资本金低,后面开多了灰涉及到销售这边 开出的发票最大限额只有10万,然后怕发票这边不够 到时候要去税局重新核准发票最大开票限额,这是啥意思?没理解他说得话?发票不是可以根据实际销售额开吗?金额大不是可以分几张发票开吗?
(16)23日,采购员张新报出差费,其中住宿费专用发票1张,票面金额2000元,税额120元;高铁票1张,票面金额合计700元;航空运输电子客票行程单1张,票价4240,民航发展基金90元,燃油附加费60元,市内公共汽车票2张共16元。(17)26日,购入kindle一批,用于向职工发放新年礼品,不含税价为80000元,取得增值税专用发票一张,以银行存款支付。(18)28日,购入产品,用外壳一批,含税价为542400元,取得增值税专用发票6张,开出商业承兑汇票一张,(19)29日,销售给无锡大洋公司,一批PVC加工后的边角料,取得款项26000元,开具增值税普通发票一张,(20)31日,公司财务部将当月符合规定准予抵扣的增值税专用发票,通过扫描的方式全部通过了主管税务机关的认证。要求:1、对常州天微电子有限公司的上述业务进行处理。2、编制20*2年1月该公司的增值税纳税申报表。
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
应收账款的三分之一怎么平账
老师:1、老板个人名义买的办公楼、车等租给公司用,账务怎么处理?2、公司买的固定资产除了计提折旧,卖车的进项可以抵扣吗 一般纳税人
3月份帐做好后先结转还是先计提第一季度所得税
个税退的手续费 给公司 这个这个季度申报收入 要交所得税吗 交增值税吗
确认信息这个一步,里面信息是错误的怎么办?还要下一步吗。
在建工程转固定资产是怎么转呢
老师经营所得4季度报表里应纳税额402,减免税额是201,己缴税额是204,应补退税为什么是0,
老师,有外币业务,看我写的3个分录: 1.借应收账款100美元*7=700美元, 贷:主营业务收入100美元*7=700元 假定销售时汇率是7 2.次月收汇时:银行存款美元户100*7.2=720元, 贷:应收账款100*7.2=720元,假定汇率是7.2,次月收汇按这个汇率对吗? 3.结汇时借银行存款RMB户100*7.5=750元 财务费用-30元 贷银行存款美元户100*7.2=720元假定结汇汇率是7.5元 我建了应收账款和银行美元户的RMB的t型账户,都是不平的,想不明白,求解,是不是跟期末调汇有关
申报无票收入之后,它的库存要怎么下掉
老师,像更正申报没有滞纳金的,是不是不会扣除企业的这个纳税信用分数?
发票怎么开呢
这个可以去车站去开票