借实收资本 贷其他应付款-第三方公司
老师,公司从银行借贷款,通过第三方支付,然后到法人个人银行卡上,做账直接其他应付款法人可以 吗,还有公司股东没有投资,实收资本20之内交清,从银行借的贷款,利息费用可以所得税前扣除吗
老师:您好!我们公司的一个股东退股,当时入了300万,现在要退给他350万,借方实收资本300万,贷方其他应付款350万,借方差的50万计入什么科目?
工资社保公积金是第三方代发,可否先结算费用再分配工资,我们公司是受托方的研发人员工资社保公积金分录如下: 1.结算第三方时 借:其他应付款-第三方 贷: 银行存款 有涉及服务费,分录(普票) 借:其他应付款-第三方 主营业务成本-服务费 贷:银行存款 分配时 借:主营业务成本-工资/社保/公积金 贷:应付职工薪酬-工资/社保/公积金 2、转出五险一金个人部分 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款-社保/公积金(个人) 应交税费-个税 3、第三方代缴、代发时 借:应付职工薪酬-工资(实发)/社保、公积金(公司部分) 其他应付款-社保、公积金(个人) 应交税费-个税 贷:其他应付款-第三方 鞋业对吗?
#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款A单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?
老师,是这样的,公司13年建的帐套,当时实收资本是实缴的2000万,建帐套的时候起初有三个公司预付账款在借方。后来转股了,借旧股东,贷新股东,把前面三个公司的预付账款直接充掉做成借:预付-某人,贷:预付-三个公司,三个公司和旧股东有关联,他这样之间把三个预付账款的三个公司直接冲掉挂在某人那,那某人不是挂着了,我应该怎么做?
老师 酒店客房配送的水果 牛奶等入成本科目?
老师好,季报里面的印花税没有合同怎么填数据
你好老师,请问电子退库是什么意思,怎么做账务处理?
老师你好!广州的企业一般纳税人,这个月从代理记账公司拿回来自己记账,但是密码那些对方不给了,自己怎么重新取得个税和电子税务系统的账号密码呢
个人所得税申报收入是实发工资还是应发工资
损益表的净利润和资产负债表的未分配利润对不上,已排查了每个月的利润表,都和损益表能对上,排查了以前年度损益也没有调整,请问还要怎么找原因呢
老师,您好!您看我这个是按照5%扣的所得税税金吗?
老师,有个问题咨询一下,如果更正了以往的财务报表,会有税务稽查风险?
老师,24年12月份时代账暂估了成本,暂估了进项税,请问这些在汇算时要怎么处理,还有暂估进项税,当时怎么抵扣呢?
投资性房地产成本转为公允价值计量,贷方为什么是利润分配未分配利润
实收资本里没有这个股东呢
那咋还会有退股金呢?