你好,根据增值税申报表,把账面的增值税增加0.01就是了
普票,税务系统申报增值税,计算出来的增值税金额比实际开票的金额多几块钱,要怎么处理
我的账没做错,由于系统四舍五入的原因导致我多交了0.01元的增值税,我要怎么处理
老师请问我的销项税额,报税系统自动带出22486.09元,而我的账上算出是22486.08元,多出来的这0.01我要怎么处理呢?
开票时是税费2245.88元,申报增值税税,系统默认是2245.89元,导致多交0.01元,这个差额怎么调帐
出口退税申报的税额,比商品进项税额多了0.01元,这0.01元要怎么处理。
老师,登录电子税务局用办税员或者财务负责人的身份就可以登录,那公司的申报密码是干什么用的
客人预定了14号到15号的酒店房间,但是十四号凌晨三点办理了入住,怎么办?
没有进项发票,小规模企业怎么计算企业所得税
如果公司原材料入库前挑选整理流程为初步验收→质量筛选→分类整理与入库→记录。包括了分类整理并上架。那么上架过程所产生的人工费用是否属于入库前挑选整理费用呢。
您好老师,3月份个税已申报完(已在4月9日完成申报),已知有部分人员工作项目在3月末撤场,这部分人员在做完个税申报后就做个税系统减员吗?如果征收期的时间还没过会不会有什么影响?
老师,我公司农产品收购开票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,税额304848*9%=71196.57元。1月份未认证入账没做待认证分录,现在要用这个税额认证后怎么做分录?处理这笔账,请老师给出分录,谢谢!
酒店给夜市入的股怎么做账,夜市是个体工商户
老师,为什么37题22年6月30号已经出售了,算损益的时候折旧不是1.5年吗,为什么参考答案还要按2年算,22年一整年都算了折旧冲减损益呢
老师,单位是2021年成立的,集体经济组织,我刚入职接手,平时来往业务不多,马上季报了,无从下手,之前的会计都是0申报,我现在要怎么做呢?
请教一下,非常感谢! 题目为什么不是按以下会计分录计算,如果不是,完整的会计分录是怎样的。 借:营业外支出226 贷:主营业务收入200 应交税费﹣﹣应交增值税(销项税额)26 借:主营业务成本100 贷:库存商品100
账不平,求会计分录。
你好 借:库存现金等科目 0.01 贷:应交税费—应交增值税 0.01
不做营业外支出吗?
你好,这个过程不涉及营业外支出啊
缴纳时,借应缴税费/增值税 贷:库存现金0 .01
你好,缴纳的时候,贷方是银行存款 科目才是的
那库存现金有余额,怎么平账?
你好,库存现金的余额,不一定需要结平到0啊,有余额也是正常的
我司没有现金,0.01元本就多交,老师为何不能入营业外支出?
你好,这个是为了调整账面增值税和申报表的增值税一致,才调整账面现金0.01 (这个过程是不涉及营业外支出的)