借营业外支出贷应交税费
#提问#老师由于差额纳税开票,不含税收入需要推出来,导致个别月份为了增值税和开票系统里一致,导致报增值税的国税系统里收入比账上收入多了0.02元分别是3月份和8月份导致的,现在国税系统收入改不了了,让调报表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分录?贷方写主营业务收入借方用什么科目?急老师
对方要求我们必须开多少的不含税金额,由于开了多张发票,开票系统小数点四舍五入的问题导致不含税金额相差几分钱 但含税金额是没有问题的,老师这种情况应该怎么开票呢
我申报个税,做的工资表跟个税申报系统里的数据差0.01,工资表多0.01,有影响吗?怎么处理呢?可能是因为表格四舍五入的影响吗
老师您好,我公司为小规模纳税人,第一季度开的增值税普通发票上,由于小数位四舍五入的原因,导致我现在发票上和税控盘里面统计的应交税费,应交增值税相差一分钱,请问我这个现在怎样弄?
请问老师,增值税销项税额因为四舍五入的原因,导致账上的数比申报表的数多1分或者少1分,这1分项上要怎么处理呢?结转到哪里?
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因