你好,需要做到利润分配——未分配利润,如果做到今年的税金及附加,企业所得税汇算的时候,会和实际应缴纳的税金及附加比对,有风险
22年12月印花税没有计提,今年1月直接缴纳可以吗接机。借:税金及附加-印花税 贷:银行存款行吗
老师,这个月补缴了去年的城镇土地使用税和印花税,之前都没有计提,这个月做账的时候,需要先计提吗?
老师,这个月补缴了去年的城镇土地使用税和印花税,之前都没有计提,这个月做账的时候,需要先计提吗?
2022年计提了应交城镇土地使用税7万,但是一直没有支付,也没有让缴纳,账上应交城镇土地使用税余额7万;2023年12月份缴纳了1笔城镇土地使用税10万(看完税证明上写的税款所属期是2023年4-9月),应该怎么做账呢?会计分录是?
2023年1-12月的城镇土地使用税,2024年1月缴纳,2023年12月没有计提,可否计提到2024年呀?
老师您好,小规模纳税人出租非住宅,租金全年25万元,开了5%的普票,租金一次性收到,增值税如何申报?
行政单位劳务费需要什么附件?
进销存软件和快帐软件有什么区别吗?哪个好用和实用一些
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
老师,这个是什么意思啊,我这个不是正在做税务登记吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
老师好,我们有一个项目是从乙方分包来的,乙方收取2.5%的费用,项目由我们做,我公司按照乙方的中标价全额开票给乙公司,其中涉及以工代赈劳务费,这个由乙方代为支付,这部分民工费不从我们账上过,但是包含在合同金额内,这样合理吗?我们公司有哪些风险??
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
那就是我1月缴费时,我直接借利润分配-未分配利润,代银行存款
摘要我需要分开写房产税,城镇,,,,
你好,借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费-房产税、城镇土地使用税,印花税 ,借:应交税费-房产税,城镇土地使用税,印花税 贷:银行存款,摘要:缴纳2024年第四季度房产税、土地使用税、印花税
好多人,谢谢
不客气,祝生活愉快!工作顺利!
我看见缴费的金额比申报的金额大,是滞纳金吗
你好,可以打印完税证明,看一下缴纳金额大于申报金额是不是滞纳金
看到了有滞纳金,那就分录2贷方多一个营业外支出-滞纳金吗
借:利润分配——未分配利润贷:应交税费——应交房产税[^4^]借:应交税费——应交房产税借:营业外支出——滞纳金[^5^]贷:银行存款
你好,因为滞纳金也是去年税款产生的,也需要入利润分配-未分配利润,滞纳金会计科目,借利润分配-未分配利润 贷:银行存款
好,那汇算清缴我不需要调整什么吧
你好,汇算清缴的时候,滞纳金需要纳税调增,现在系统很智能,缴纳的滞纳金会自动在纳税调整表填列,并调增