蔬菜 肉类 蛋类 流通行业免增值税开免税的就行,不用管对方怎么给你开的
我们是一家建筑公司,有食堂,经常会跟菜农民买蔬菜,但他们提供不了发票,像这种情况,菜农们能不能去税务局代开发票给我们公司?如果能开的话,有限额吗?像这种免税的农产品发票,我们能9%进项抵扣吗?
老师:请问我们是一般纳税人餐饮公司,供应商给我们开的蔬菜、肉的免税发票,我们如何抵扣?
我们是做水果的,供应商给我们开翡翠千禧,开的类别是蔬菜,税率9个点,但是按蔬菜开票的话,是不是免税的呢
我们是一般纳税人,蔬菜肉类冻品配送,开出去是免税的,对方如果开普通发票3个点,或者专用发票9个点给我们,该如何做账啊
老师,开票的话,是自己勾选税率吗?免税的也是自己勾选吗?我们公司是供应链企业,采购蔬菜,肉类,再卖给各个大学的食堂。像我们给学校开具发票的话,是按照我们从供应商处采购进来的发票上的税率来开具吗?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
但对方开给我的我要勾选我不知道该不该勾选?
全部都是不抵扣勾选 你们免税不能抵扣
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快