您好,把去年确认无票收入的这个凭证复制下放到后面
上年度 银行手续费 发票未开具,2023年度才开具出来是专票,2023年度认证抵扣后 先做冲抵上年度 红字凭证再做一张当月入账的凭证,可以吗?
老师好,电子税务局里面的进项票,有以前年度的进项票没有抵扣,也没有发票,这个情况怎么办?可以截图当原始凭证入账吗,然后抵扣,票丢了。
请问22年度发出商品未开票报了未开发票收入和没报收入的差别还有有写凭证和没写凭证的差别视同销售还有一笔废料收入22年当时未申报也未确认收入,报在当月那税负怎么办还有税务部门以后查账怎么知道这是补以前月
冲减以前年度收入,未开红字发票的前提下,凭证怎么入账?
以前年度未开票收入申报了,跨年补开发票,账务怎么做?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
我在摘要中表明 红冲的是哪个凭证 不附原始凭证可以吗
最好附下,省得到时税务局查账说不清
好的 老师 本月申报增值税未开票收入的时候 不含税收入填写-9125223.23,出来的税额和我账上的差了一分钱,这种情况怎么办 调哪里
这个通过营业外收支来调平就可以