同学,你好 开具红字发票,之前的分录做一摸一样的,金额负数
老师 小规模纳税人 今年红冲了2019年开具的3%税率的发票 然后重新开了1%的蓝字发票 怎么进行会计处理呢
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
老师,3月底开的发票,因为对方公司地址变更,4月份需要做开红字发票,然后重新开票,这样的话,3月底开的发票,是正常入帐,4月份开的红字发票也是正常入帐做冲红,然后开完正确的蓝字发票,再重新入帐吗?
23年12月开出的数电蓝字发票,24年1月份红冲,重新开了同等金额的蓝字发票,24年2月份什么增值税时,该怎么申报?我是第一次操作,请老师指点一下
老师请问23年一张专票24年1月红冲了,重新开了一张蓝字发票比红冲的那张票少了3万多元,这个怎么做账务处理
跨年了,科目有什么不同吗?
同学,你好 科目没有不同
还是用主营业务收入?
同学,你好 嗯嗯,是的
不需要用利润分配?
因为红冲的是跨年的
同学,你好 不需要的,因为你是本年开具红字发票