咨询
Q

老师,我以前买的机械设备享受了一次性折旧,在汇算清缴时已经享受,我现在卖了设备,成本做了折旧余额,汇算清缴时,要把以前折旧这部分调增,但我24年已经停业,没有提折旧,现在要调增,我找不到在哪张表上填了,固定资产那张表不会填,是不还要填资产亏损那种表,具体怎么填报,不会

2025-04-11 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 08:49

105080表格里面填写,但是你2024年没有折旧,不需要调增的。 如果你处置是亏损的,还需要填写105090表格。

头像
快账用户1351 追问 2025-04-11 08:50

以前折旧余额部分调增,前面提折旧的税会差异已经调过,现在成本调增不会填报

头像
齐红老师 解答 2025-04-11 08:57

你好,105080表格里面的税收金额不要填写,你一次抵扣所得税在2024年账上折旧的金额就可以。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学您好,那您的表格具体是怎么填的
2021-05-30
1、不需要清理,实际使用的固定资产没有发票,只是不能税前扣除 2、税前扣除需要修改成5年折旧,填写在5年折旧的设备项目中
2022-04-14
同学您好 应该是已经提完折旧了,这是净残值
2021-05-05
你好,和资产原值和累计折旧额的金额一致。
2021-05-19
我填了11行后点保存显示验证未通过,税收折旧应大于0,但是我不是要调减吗,税收根本不让扣的啊,怎么可能会大于零呢,是不是这栏我调减的时候可以不填啊
2022-05-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×