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老师,我们单位将期间管理费用都计入了主营业务成本,这种汇算的时候,如何调整有限额的招待费用等。

2025-04-11 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-11 07:59

你好,主营业务成本、期间费用这几个福利费、招待费,他有限额的都是在限。不管他做到了哪个科目,都是在纳税调整明细表给他调整 招待费的扣除项目有一个单独的招待费,在这里面填写。

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快账用户3656 追问 2025-04-11 08:36

收到谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-04-11 08:38

不用客气,工作愉快。

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快账用户3656 追问 2025-04-11 08:39

我是年中途接账,我把费用计入了管理费用,也申报了财务报表和企业所得税季报。后来审计老师建议修改管理费用,还计入主营业务成本。我按建议修改了科目,但是没有修改企业所得税季报及财务报表。现在税局申报报表有些不一致。怎么办

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齐红老师 解答 2025-04-11 08:40

要么不修改账上,要么更正申报的数据,这个账上和申报的数据需要一致。

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快账用户3656 追问 2025-04-11 09:21

更正申报已经不能更正了,我把年报报正确行吗

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齐红老师 解答 2025-04-11 09:22

你好,这种有风险的,不能保证没有问题。

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您好,是的,您的理解非常正确,
2023-03-10
你好,实际工作中招待费,是全部计入 管理费用—业务招待费  核算的 
2023-03-10
同学你好 没有发票的费用成本也要全额调增的
2021-03-31
您好,借主营业务成本贷管理费用。
2021-12-01
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
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