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请教: 外贸公司出口转内销开出的销售发票含税销售额和电子税务局里-出囗应征税报关单用途确认下的应征税含税销售额不一样,造成增值税无法申报怎么处理? 备注: 销售发票上的数据是正确的!

2025-04-10 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 20:42

您好,按提示改已开的销售发票的金额,小规模申报时这个类似情况很多,按系统的数据申报, 我们再把账上金额记了,和开具发票的税额不一致,小的差异没有关系 ,能正常通过申报就行

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快账用户2735 追问 2025-04-10 20:49

肯定得按正确的开票金额来,怎么能改销售发票的金额呢?我找到原因了,电子税务局用途确认里的美元数字保留整数,把小数点给去掉了,再乘以汇率,难怪有点小出入,然而电子税务局用途确这里又没法修改,第一次遇到,不知道能不能强行确认

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齐红老师 解答 2025-04-10 20:56

哦哦,可以确认的,我们们没有申报错 另外您说销售发票这个事,确实是可以改的,特别是小规模,开出的发票和申报表的税金就有差异,

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快账用户2735 追问 2025-04-10 21:13

我是一般纳税人的,感觉你也没涉及过,不知道对不对

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齐红老师 解答 2025-04-10 21:15

您好,我们有10个公司,有一般人和小规模,都遇到过,只是小规模的差异发生频率比一般人大

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快账用户2735 追问 2025-04-11 06:06

为何总揪着小规模?

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齐红老师 解答 2025-04-11 06:21

对不起,我不说了,让您 不开心,很抱歉

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