合理设置汇总方式 确保在透视表中正确设置汇总方式。例如,对于 “其他支出” 这类项目,选择合适的汇总函数(如求和、计数等 ),使数据能够按照预期进行汇总。在透视表字段列表中,将 “其他支出” 字段拖到 “值” 区域,并设置其汇总方式为 “求和”。 优化字段布局 调整字段在透视表中的位置。将关键字段(如 “其他支出”)放在合适的行区域或列区域,以便清晰地展示数据关系。比如,可以将 “其他支出” 放在行区域,将日期等辅助字段放在列区域,这样可以更直观地查看不同日期下的 “其他支出” 情况。 利用筛选器。将一些不常用但需要筛选查看的字段放在筛选器区域,方便在不改变透视表整体布局的情况下,快速筛选出需要的数据。 设置数据格式 字体和字号:选择合适的字体和字号,确保数据清晰可读。一般来说,正文字体可以选择常见的宋体、黑体等,字号设置在 10 - 12 号之间比较合适。 颜色填充:对于需要突出显示的数据(如 “其他支出 汇总”),可以设置颜色填充。选中相应的数据单元格,在 “开始” 选项卡中找到 “填充颜色” 按钮,选择合适的颜色进行填充。例如,将汇总行的背景颜色设置为黄色,以区别于其他明细行。 边框和底纹:添加适当的边框和底纹,可以使表格看起来更加规整。选中透视表区域,在 “开始” 选项卡中找到 “边框” 按钮,选择合适的边框样式;也可以通过 “表格样式” 功能快速应用预设的表格格式,增强表格的美观度和可读性。 显示不一样原因: 汇总方式不同,一个可能正确汇总,一个简单罗列。 字段布局不同,第一个布局合理突出重点,第二个杂乱。 数据格式不同,第一个设置格式增强可读性,第二个无设置。
你好,我想请教一下,就是我们公司有遇到一个问题。他们股东呢,对于他们那个,因为分红。有的股东多,有的股东少拿了,然后我们就聘请了外面的那个会计所的来进来审计。那我们审计出来,因为公司吗?走账会比较混乱。它有一些都是从那个大股东的账户上分红啊,或者说工程款,这些都是从大股东的账户上走出去。走出去,到其他股东,或者说其他公司的。那项审计这一块呢,就认为说。他们一直说强调审计的什么主体原则,独立性原则。就没有把我们这一块儿审计进去,他认为说这一块的费用,不应该记录到公司的账目中。然后他实际出来,就导致说我们利润很高,那像这种是怎么样的呢?
一个表格让两个人同时 去筛选并填充不同颜色,请问我收到两个人发来的表后怎样合并才会在一张表上显示并且数据和颜色都保留,这样我才方便看出是否有漏洞是否有为筛选的
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
出纳那边什么叫做白条抵库
一直有在分摊房租,现在收到发票了把之前的冲销了,之后每个月进行分摊又怎么写分录呢
为我们企业安装设备的工人住宿费,专票可抵扣吗?
你好老师,我想问一下出口退税首单核实税务局来公司都会问什么问题?目前是他们让准备的资料都准备齐全报过去了
老师,未开票收入每个季度不报,年底报一次行吗
老师给短期员工发劳务费也是走个税申报吗?
私车公用按公里数补贴要交个税吗
已知4月需缴增值税额3万元,如何通过公式求出进项税额?
老师,我们公司要开发票给个人,这个人要拿这张发票去理赔,这张发票怎么开?要这个人的姓名和身份证号码吗?
这是2024年的一笔分录,金额记错了,原材料微电子组件正确的应该是143.4;预付账款应该是407.53;现在应该如何更正呢?