借固定资产清理11130.56 累计折旧3869.44 贷固定资产15000
老师,请问一般纳税人17年购买的二手货车,3万有正规发票,当时会计按10年计提折旧,净残值为1500元,19年年初就出售了5000元,没发票,请问固定资产清理分录怎么写?当时是代理公司做账。
老师,去年4月我们公司(今年8月升为一般纳税人)购进了一辆二手车原值7500,从去年5月一直计提折旧,直线法折旧,今年10月出售了卖了3000,未开票,私对公直接转给我们公户,我不想缴税,所以账务处理,借 固定资产清理(原值减累计折旧)借 累计折旧 贷 固定资产(原值),收到出售价款,借 银行存款3000,贷 固定资产清理3000 ,结转损益 借 营业外支出 贷(固定资产清理余额),这样对吗
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
老师,预收预付可以直接对冲后,余额放在其他应付款里吗?只调整资产负债表,不调整账可以吗?预收预付金额比较大,没有做无票收入的情况下,可以这样操作吗
这个月税期4-18,包括18号对么?也就是明天报税也是没有超期?
老师,电子税务局显示税费优惠政策红利账单,这个需要处理吗?谢谢!
老师您好,3月新开企业,在企业所得税季申报表中,从业人员是5人,季初填几人。资产季末26万,季初没开填多少
老师好,报企业所得税季报检测不通过,风险等级低,风险指标是营业收入与营业成本填报不完整,我们是做酒的,生产许可证才刚下来不久,生产的酒一直未出售,营业收入和成本项就没填,这个很麻烦吗
你好老师,中小学生的艺术培训在印花税的税目是哪种?
调整了一笔借:未分配利润-100贷:应付工资-100,资产负债表和利润表不平了,怎么调
老师 开的发票是技术服务费 进来的发票是采购的库存商品 这种的怎么做分录
老师,手机号码换了,而且密码也忘记了,现在需要登录电子税务局,然后更改手机号码,怎么操作
明天,是报税最后一天吧
借银行存款5000 贷固定资产清理4424.78 应交税费应交增值税销项税575.22
借资产处置损益6705.78 贷固定资产清理6705.78