咨询
Q

我们小规模,法人垫付了一些费用,但是还没有票,现在想入成本。借管理费 贷其他应付。请问后期要是没有那么多票要怎么处理账务呢

2025-04-07 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 17:35

没有那么多票,汇算时调增处理

头像
快账用户9172 追问 2025-04-07 17:43

那对开票的类型和开票时间有没有限制呢?

头像
齐红老师 解答 2025-04-07 17:45

汇算清缴前,取得发票即可

头像
快账用户9172 追问 2025-04-07 17:46

可以后面把这比费用冲红 然后再根据发票金额或类型入账吗?

头像
齐红老师 解答 2025-04-07 17:47

可以后面把这笔费用冲红 然后再根据发票金额或类型入账

头像
快账用户9172 追问 2025-04-07 17:52

请问地铁卡的充值的详细会计分录怎么做呢

头像
齐红老师 解答 2025-04-07 17:59

借:管理费用-交通费 贷:银行存款

头像
快账用户9172 追问 2025-04-07 18:05

它的发票开出来写的是预付卡充值 不知道对不对

头像
齐红老师 解答 2025-04-07 18:06

提前开票,是这样的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借其他应付款贷管理费用 借管理费用 进项 贷其他应付款
2023-10-14
你好 借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷其他应付款 个人垫付的,如果不到3个月就走了,你们单位也不给他报销的。在做红冲借管理费用福利费负数, dai应付职工薪酬福利费负数, 借应付职工薪酬福利费负数, 贷其他应付款负数。 然后,如果给他报销的话,借其他应付款 贷银行存款。
2024-09-03
你好,后面有钱了,还给法人
2020-06-13
您好,若未计入暂估项目,直接把发票贴在费用凭证后。
2020-11-23
你好 先按租期来挂暂估 : 借管理费用租赁费,贷其它应付款
2021-08-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×