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之前公司未正式经营,只是办了执照,所有费用是法人垫付的,但是又没有入钱到公司账户,只是现金垫付了,现在要帮其建账,那之前这些怎么入账呢 答:第一笔借现金,贷法人垫付款 然后有哪些费用就做到账里去 问:后面怎么做账,垫付款是应该还回去的吧

2020-06-13 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-06-13 19:57

你好,后面有钱了,还给法人

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你好,后面有钱了,还给法人
2020-06-13
鸟你好   借 费用或者成本贷其他应付款-老板 。 之前你挂其他应付款是挂的老板还是谁的明细科目  
2021-06-30
同学你好 这个可以的 这样做可以的
2023-08-14
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
同学您好,根据理论来说,以前没有实际报销的费用,就不应该做账,那么做了账了,就应该调整回来,也就是说会出现利润变大的情况。生活中一些企业在遇到这种问题的时候,很多都是采用不正规的方法,比如常见的方法有。把原股东钱的账调处来,先挂在先任股东账上,然后慢慢找成本票来一点一点消化。2.直接对公打给原法人,然后再私下转回给现任股东私人卡。不过这两种都不是合规的。
2022-10-24
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