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老师好,小规模纳税人季度销售额未超过30万,我做账计提增值税是按照销售额1%计提,税务局网上是按照3%来计算免征额,而我自己账是1%,我想问调整到营业外收入的金额按照1%来对不对?

2025-04-07 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-07 09:26

对的是的正确的,这里不用管的。

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快账用户5037 追问 2025-04-07 09:29

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-07 09:29

不用客气,工作愉快。

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对的是的正确的,这里不用管的。
2025-04-07
你好,原理是这样的,正常部份填3个点的数据,免税部份填2个点的数据,余下的要交刚好是1%
2021-10-19
根据您提供的信息,现在小规模纳税人减按1%征收增值税,且季度销售额30万元以下免征增值税。如果您的销售发票上开具的是1%税率的税额,而增值税申报表上免税销售额是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入应该是按照发票上开具的1%税率计算。 具体来说,您在入账营业外收入时,应该按照实际销售收入和1%的税率计算增值税,然后将税后金额计入营业外收入。例如,如果您的销售收入为100元,则应缴纳的增值税为1元(100 * 1%),免税的营业外收入应为99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好 ;  你做账 按你开票1%来做账的;   申报直接报10栏次 里面减免   
2022-01-06
你好,含税不含税的金额是一样的,因为一百分之三的普通发票,还有无票收入都是免税的,你账上做错了。
2022-07-12
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