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老师,您好!我们之前核销了一次应收账款,现在又有部分回款了,我们这个要怎样做账呢

2025-04-03 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-03 17:18

核销应收账款时,是如何 做的分录

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快账用户3724 追问 2025-04-03 17:39

借应收,贷坏账准备

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齐红老师 解答 2025-04-03 17:44

部分回款 借:应收账款 贷: 坏账准备
借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户3724 追问 2025-04-03 17:51

不涉及信用减值损失吗

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齐红老师 解答 2025-04-03 17:55

借:坏账准备 贷:信用减值损失

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您好!对于已经确认无法收回的应收账款,分录处理如下: 1. 对于之前已经预提坏账的部分,可以做以下分录: 借:坏账准备 贷:应收账款 2. 对于未预提坏账的部分: 借:坏账损失 贷:应收账款 这样可以将无法收回的款项从账面上清除。
2024-11-04
同学,你好 借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
2024-04-07
借:银行存款 贷:应收账款
2023-06-27
你好再计提  7万  转销就可以
2022-10-19
你好    你们原来做了那些科目了。 我看看  
2021-03-30
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