您好,借:原材料等 贷:其他应付款 现在是公司欠老板的钱
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
老师,人力资源公司有必要去吗,目前就一个会计和一个出纳
请问我公司开了一个VTB账户,收国外客户的货款,产生了两笔扣费,回单备注用途是Commission for tariff,还有一个是VAT Commission for tariff,请问这两笔费用怎么入账?
老师关税之前是多少,现在34个点
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办
老师,有做内账用的模板吗,能显示1月到12月份的
老板有笔招待住宿费2万,这个进什么费用合理
企业所得税汇算清缴,期间费用,管理费用要按照账里面管理费用全部填进去吗,也就是说最下面合计等于账上管理费用半年累计金额吗
财务软件凭证整理的功能是根据。业务发生的日期,重新把凭证号排列吗?
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如果公司A的一个股东通过公司买到原材料,再倒卖出去。实际只是A名义购买,货不通过A收。公司A买的价格是28万,卖给股东27万,中间有亏一万差价公司补。股东给的钱分别七万转给公司A,二十万付给公司B。其中公司B让A帮开发票二十一万,B付一点钱给A。(B有转钱给A,金额是股东付金盐二十万加上给帮开票给一万的钱)这种情况下内外账应该怎么做?
老师,可以回答一下我的问题吗?
您好,后面括号里的 金盐是什么呀,我没有看懂
您好,内账处理(反映真实资金流) 采购 借:其他应收款-股东 28 贷:银行存款 28 销售 借:银行存款 7 其他应收款-B公司 20 营业外支出 1 贷:其他应收款-股东 28 B公司开票及收款: 借:银行存款(B支付费用) 贷:其他业务收入(开票费用) 外账处理(需符合税法要求)若交易被认定为虚假:不得确认收入/成本,需冲销所有分录。 若交易真实且合规: 借:库存商品 28 贷:银行存款 28 借:银行存款 27 贷:主营业务收入 23.89(27/1.13) 应交税费-增值税 3.11 借:主营业务成本 28 贷:库存商品 28 亏损1:需在所得税汇算时说明合理性。