咨询
Q

以前挂的应收账款,成本已结转,这个月才来开票,要怎么做账

2025-04-01 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-01 20:34

你好,如果前期做了未开票收入,本期开票需要先红冲前面的未开票收入,再按发票金额入账。

头像
快账用户4741 追问 2025-04-01 20:42

怎么写分录呢

头像
齐红老师 解答 2025-04-01 20:43

冲前期暂估 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 按发票金额入账 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,之前做了固定资产吗?
2020-11-07
银行当时银行存款收的吗?如果是的话,你借银行存款,贷应收账款,你的银行存款余额对吗?
2023-05-29
借应收账款贷,银行存款是这么做的吗?
2021-03-25
你好,稍等,我马上给你写
2025-01-03
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的 正常结转成本
2022-06-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×