多开的那个0.01直接计入营业外收入
我公司付对方采购款10400。但是对方发票只给开了1万。多付的这400不找对方了。请问怎么做分录出账?
老师,应付账款有一科目贷方负0.01,代表我们多付0.01,还是对方给我们开的发票多开0.01?
公司的面包车卖掉了 然后我们给对方开了发票 我应该怎么做账?
老师,请问一下公司报废一批固定资产 给对方开了发票 发票我应该怎么做账呢?
老师请问下,我公司知道对方要公司要开票的金额但是我们已经上个月做了账,这个月又收到了对方给开给我们的发票,我收到发票这个月应该怎样做账?
老师你好,想问一下房东给公司开房租发票、水电费发票,需要带什么资料去税务局开?
2024年度有个月固定资产折旧科目挂反了(借:累计折旧1245元,贷:管理费用1245元),2025年如何调账。
老师,进项税额发票比较多,都是电子发票,有什么方法能够快速的进行进项税额勾选统计?
为什么盈余公积弥补了亏损,可供利润反而变多了呢 ?
您好,老师,房地产行业申报印花税时,应税凭证名称怎么填?子目怎么填?减免性质代码和项目名称怎么填?税目产权转移书据
留抵税具体分录怎么写?
存货盘亏,是账面数<实有数吗
调整应收账款至未开票客户,需要什么附件
您好,老师,申报印花税时,有 应税凭证名称怎么写呀?
老师,你好,借方科目我感觉应该是制造费用-包装费。就算两个科目都可以,应该是我说的科目更好吧?因为仓库拿这个东西是为了包在产品上之后肯定是卖的。
也就是 借预付款0.01贷营业外收入0.01是吗
是的,就是那样处理就行
普通发票 我可以直接在入成本的时候直接少入0.01 可以吗 按照实际支付来
可以的,没问题的哈