你好,这个具体是发生了什么业务?
老师,九月有1000的费用票,收到发票没有银行回单,做借:管理费用 贷:其他应付款-法人 十月份又把这1000的银行回单给我了,我应该怎么做分录啊
老师,预收账款,有银行单子做借银行,贷应收对啊,以后来发票咋做分录
有费用发票有银行回单,怎么做分录
给供应商付款,过了两天发现付错了,又给退回来了,这个咋根据银行回单做分录
老师 有银行付款回单 还没有发票 请问老师 这回单应该怎样做分录
老师你好,想问一下房东给公司开房租发票、水电费发票,需要带什么资料去税务局开?
2024年度有个月固定资产折旧科目挂反了(借:累计折旧1245元,贷:管理费用1245元),2025年如何调账。
老师,进项税额发票比较多,都是电子发票,有什么方法能够快速的进行进项税额勾选统计?
为什么盈余公积弥补了亏损,可供利润反而变多了呢 ?
您好,老师,房地产行业申报印花税时,应税凭证名称怎么填?子目怎么填?减免性质代码和项目名称怎么填?税目产权转移书据
留抵税具体分录怎么写?
存货盘亏,是账面数<实有数吗
调整应收账款至未开票客户,需要什么附件
您好,老师,申报印花税时,有 应税凭证名称怎么写呀?
老师,你好,借方科目我感觉应该是制造费用-包装费。就算两个科目都可以,应该是我说的科目更好吧?因为仓库拿这个东西是为了包在产品上之后肯定是卖的。
就是交保险的费用票,和银行回单
你好,这个你可以直接借管理费用,保险费,贷银行存款。
可以挂下应付账款吗,然后再应付账款 贷:银存
哪种情况需要从往来 走账啊
你好可以的,你可以按你说的这样挂一下,走一下吧。
如果只有发票,就是借:管理费用-保险费 贷:应付账款对吗
你好,是的,没有银行支付的话就是这样。
如果只有回单,,就是借:应付账款 贷:银行存款对吗
你好,是的,就是这样子做。
老师是走应付账款还是走其他应付款比较好
你好,这个走应付账款更好。
哪种情况走其他应付款
你好,一般是有人帮忙垫付的时候,你就做到其他应付款。