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本月红冲了一张小规模时期的普票,850元,现在申报增值税,应该在哪一行列式这个金额?

2025-04-01 11:15
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-01 11:16

小规模且未超免税标准:按季申报,季度销售额未超标准(如 30 万 ,依现行政策),红冲 850 元普票金额填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他增值税发票不含税销售额” 对应栏次(自行开票情况 )。 小规模且超免税标准:按季申报超标准时,同样填在 “其他增值税发票不含税销售额” 栏次,按征收率算应纳税额。 已转一般纳税人:若是一般计税项目,红冲销售额填《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》“开具其他发票” 对应栏次;简易计税项目则填在 “简易计税方法计税” 下 “开具其他发票” 对应栏次。

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小规模且未超免税标准:按季申报,季度销售额未超标准(如 30 万 ,依现行政策),红冲 850 元普票金额填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他增值税发票不含税销售额” 对应栏次(自行开票情况 )。 小规模且超免税标准:按季申报超标准时,同样填在 “其他增值税发票不含税销售额” 栏次,按征收率算应纳税额。 已转一般纳税人:若是一般计税项目,红冲销售额填《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》“开具其他发票” 对应栏次;简易计税项目则填在 “简易计税方法计税” 下 “开具其他发票” 对应栏次。
2025-04-01
你好! 首先我们需要统计出当月开票金额,自己用EXECL做一份发票汇总也可以在开票系统里进行统计,例如我们当月开了正数发票不含税金额为288,693.71 ,税额为 49,077.91 ,同时我们也开具红字发票,不含税金额为-11,794.87 ,税额 -2,005.13 ,这时我们就可以算成我们当月实际开票不含税金额为 276,898.84,税额为47,072.78 在申报的时候我们只要将我们本月实际开票的金额填入增值税纳税申报表附列资料(一)相应的位置即可. 然后要在 增 值 税 纳 税 申 报 表的相应位置也填入我们本月实际开票的金额,这样就可以了.
2021-12-14
你好1 目前 看到反馈不一样,需要您问下您税局口径,是改之前小规模期间申报表,之前交过税没 ,之前学员问税局反馈回复说之前没有交税这个开红字不需要填写申报了,,还是直接可以一般纳税人简易计税3% 下面去负数申报 减免表减征额按2% 负数去填写,
2021-05-13
你好,呃呃呃是零申报的呢
2021-09-13
同学,你好 不用特别操作,已开票软件里面的金额为准
2022-05-18
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