你好,理论上,应红冲的
您好,我想问一下建筑公司去年暂估的成本,发票今年回来,我是把发票做到去年的账里?还是今年的账里
您好!老师麻烦问一下我们公司去年财务公司暂估成本2160万元、年底前我冲暂估是1300万元、在1-5月份之前成本发票和劳务代发工资暂估成本冲平暂估就不用交企业所得税税
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师你好,我问一下,我看之前的会计做账,这几年账上暂估了1000万的成本,汇算清缴的时候也没有做纳税调增。我现在结过这个烫手山芋来了,之前几年暂估的成本怎么给冲销掉。
你好 老师 我想问下之前会计20年做了一笔暂估,后面收到发票的时候没有红冲暂估,直接做了成本的话,要怎么处理
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。
这个财务软件没有联网时候可以使用吗,或者是可以登录进去吗
老师,凭证打印如何显示美元币别栏?
实际工作中的话一般是每年都会红冲吗?还是每个季度呢?我们是小规模纳税人
是,实际工作中的话一般是每年都会红冲
但要红冲的话是否需要补发票呢
有发票,再做发票的分录
那如果一直没有发票的话是不是得一直挂着不能红冲呢
是虚假暂估还是后期确实要支付 ?
是实际已经支付但没有发票
那正常转成本费用,汇算时调增
不用补发票也能正常转成本费用吗
是,不用补发票也能正常转成本费用