先核对银行与账面交易记录,看有无错记、漏记。 查找未达账项: 银行已收企业未收,补记收入;银行已付企业未付 ,补记支出。 企业已收银行未收、企业已付银行未付,待实际入账或付款时处理。 编制银行存款余额调节表,调整后余额应相等。 若是记账错误,用红字冲销法(科目错或金额多记)或补充登记法(金额少记)更正。 若仍无法解决,联系银行协助查找。 后续定期核对,特殊情况可先将差额计入 “待处理财产损溢”,或经老板同意计入营业外收入
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录?
银行余额和账面上对不上怎么办
应收账款有很多贷方余额,老板也不清楚什么情况,这种要怎么办?银行余额不一致,科目余额表库存现金和银行余额加起来正好能和银行照上,能不能直接把库存现金转入银行存款中?
小公司账,代理记账,由于之前回单不全。导致账面银行余额和银行回单余额,不一致。历史问题。而且银行回单也无法取得了。有什么办法把账面银行余额和银行回单调平吗?
银行收入和支出,跟科目余额表对不上,明明按照银行回单做的账,咋就对不上
老师您好,母公司是a公司,在25年2月的时候把他百分之百控股的杭州公司股权卖掉了百分之49,那我在做一季度合并的时候,就直接按51去做咯,不用2月之前和后面的吧。a公司不是上市公司,就是领导要求做合并。谢谢老师
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入借应收账款6000带主营业务收入6000成本借主营业务成本5000贷库存商品5000老师给写下分录
老师好,公司买入老板的二手车,该怎么做会计分录呢,该怎么计提折旧呢?分录该怎么做呢
老师,如果25年1季度有利润,但还未做24年汇算清缴,以前年度有亏损,可以用25年1季度利润去做以前年度亏损弥补吗?
老师请问有名员工12月份工资8000多,应该1月份发放,应交个税90多,但是1月份没有发放,所以当时个税按0申报的,他1-3月份工资都是0,现在4月2号给他发放工资,这样算的话,相当于12月到3月份4个月工资才8000多,就又不用交个税了。那么请问老师,他这个税是不是不用扣了?谢谢
老师这个发票备注里写的是2023,2025年开,还能入账吗?
请问各位大佬,清理往来款项时,在科目余额表中,应收款项,期末余额,全部在借方,(贷方无金额)代表什么呢? 应付款项,期末余额在借方又是什么意思?(贷方无金额)
员工工伤医疗费要过职工薪酬这个科目吗,分录怎么写呀?
老师,我们公司其他应收账款,其他应付款款挂账很多,评不了账,甲欠我们的钱,我们欠乙的钱,我可以和甲乙签一个三方协议,甲替我们还乙的钱,这样我们就可以平账了。这样可以吗?
老师,负数发票是不是不用抵扣认证。