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老师,我们小规模纳税人租赁公司,参加银行满100减50活动,其中20元费用我们承担,剩余30元银行承担费用,第二天返款时元银行已经将他们应该承担的30元返给租户了,不是给我们公司,现在银行让我们开30元服务费发票,因为是我们跟银行签的合同我们应该怎样做账

2025-03-31 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 15:03

好,那租户支付的时候,他是不是支付了80。

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:03

你开发票开给租户50,开给银行30,可以啊。

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:05

是租户应该给我们开发票,因为我们承担了20元的费用

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:05

租户一共开了多少的发票?

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:05

你给租户一共开了多少的发票?然后合同怎么签订?

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:06

租户给我们开50元发票

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:08

我们做账借:销售费用20贷银行存款20

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:08

你好,租户为什么要给你开50的发票?你们不是把房屋租赁给他吗?

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:08

现在银行跟我们要发票,我就不知道要怎么做了

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:09

租户开20发票给我们

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:09

我们是商业街,为了提升客流,跟银行搞的活动,让租户参加

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:10

费用我们承担,不需要租户承担

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:11

你们单位承担的那一部分做销售折扣,然后直接按照折扣之后再来确认收入。你给你的客户开50,然后客户付款80 银行开30后期银行把这个钱退给你的客户,可以这么做。出委托书就行。

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:13

分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:17

借应收账款80贷主营业务收入、应交税费 借银行存款50,贷应收账款50, 借银行存款30,贷应收账款30。

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:22

借销售费用50 贷银行存款20 销售费用-30可以吗

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快账用户5367 追问 2025-03-31 15:22

这个应该不属于收入吧

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:25

你好,怎么不属于你的收入,你实际收到了80呀,你不做收入。

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:26

也就是银行补贴给客户的不是给你们的

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你好算12月份的,可以先借财务费用 贷其他应付款 然后付款时借预付账款 贷银行存款,1月份发票到借其他应付款 贷预付账款
2021-01-04
你的会计分录处理是正确的。 销售商品分录 进入商品分录合理,销售商品时分录各项计算正确,结转成本分录正确,未达起征点减免税额分录也正确。 收到商务局补贴分录 借银行存款,贷其他应收款的分录正确,符合业务逻辑。
2024-12-03
同学您好,冲减你的收入。
2023-12-21
同学你好 税金还可以收回来吗
2020-12-25
您好 请问需要给对方开具发票吗
2023-03-05
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