您好,是这样的,就是说,所得税的话,是按照你收回来的钱,扣除管理费用,和你的投资款后的金额,乘以税率来缴纳的,这个
因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。
老师,是不是运输行业是9%的税点,然后服务类的是6%对吗?
老师好,小微企业通过仲裁给员工的补偿金汇算清缴的时候填职工薪酬这张表的时候算在第一行职工薪资里面吗
朴老师继续回答我的问题
请结合阿里巴巴并购雅虎中国及其在美国上市的相关资料,对公司控制视问题进行讨论,井购会给公司控制权带来什么影响?公司创始人可以通过什么方式保障自己的控制权?
申请报保时,提示你单位尚未申报2024年7-12月份社保费,可是我们都申报了,说要不缴差价
老师请问销售方开具的红字信息表,能自己撤销吗?还是非要 收票方拒绝才行。前提是收票方未勾选认证,而开票方选择了红冲理由是销售退回或折让。
某公司销售产品110元 借:主营业收入110 貸:库存商品 110 请教老师这样做账对吗
老师 我们有一个办公室装修的费用 23000块钱,能入一次性摊销的吗
老师请教下,快账里的凭证打印是专门的打印机吗?
让厂家开票需要用基本户转货款吗
税务局是不是按利润的一个比例收企业所得税,企业所得税应该在扣除公司管理费之前的金额征收的吧
管理费,这个是可以扣除的
这个项目2900万,甲方代发工资600万,剩下的我们提供发票,税务局征收企业所得税是不是应该按2300万减去成本,然后按一个比例收取,不都是自己家的钱吗
对,但是你这个费用,对方不是扣除了吗,开票了吗