您好,是的,你们开红字信息,对方开负数发票
我们是购买方,已抵扣进项,现要红冲这张发票,我方已开具红字信息表,对方需要把红字发票给我吗
我司支付了一笔检测费的款项,对方已经开票,我司已经抵扣,现在因某种原因检测不能进行需要对方退款。我们已经抵扣的税款是直接给对方开红字信息表再让对方退款吗?
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
收到一张进项专用发票已经抵扣了,给对方开了《信息表》,对方开出了红字发票。现在对方要求把蓝字进项发票还给他们,这个进项蓝字发票是否需要退回销售方?
已经抵扣了,但是对方让开红字信息表,对方开具红冲发票,是否需要给我们一份,
别人通过我公司在网络上收客,收到钱袋宝的钱,现在要提现给别人,怎么处理做账
老师你好!小规模个体户季度不超30的部分结转到营业外收入了,那报个税的经营所得时收入加这营业外收入么?
老师您好,公司是生产手机钢化膜的,买了一批酒,金额非常大,现在我想把这酒卖出去,开票给客户可以吗,我们不是酒的行业,没有这个经验范围
销售蔬菜水果的农产品商贸公司,一般纳税人,取得购进发票有免税和应税商品,入库存商品时需要区分免税和应税商品入账吗?
员工报销加油费的分录怎么做?
跨年的增值税免税的金额是应该计入营业外收入么,分录要怎么调整啊
老师我们是物业公司,在住建局申请外墙维修款,我们付给第三方维修费开出来专票,税款我们可以用来抵扣吗
老师,我们是建筑公司,去年7月份的时候开了一张发票是9%的,然后8月份的时候对方公司说开错发票了需要开成3%的发票。然后我们作废了,没有重新开具。当时交了增值税也没有退。今年3月份才重新开具了3%的票。然后那个没有退的增值税不能抵减嘛?
请问老师,公司注销了账上还要两台库存,金额不大,如何处理比较好呢?
老师,我们公司是出口型贸易企业,现在卖一辆公司名下的车给国外,这种情况可以退税吗?
我们公司开红字信息单给对方公司的时候,会计需要做账务处理吗?
收到负数发票,把前面的做负数分录
就是我们公司开具红字信息单给对方的时候,会计是不用做账务处理的,对吗?老师
是的, 是的, ,这个不用做账务处理
老师,红色箭头那些都是自动生成的,对吗?第一栏是根据我们公司开出去所有发票金额的总和?对吗
是的,这个申报是自动生成的
第14栏进项税额转出是需要手动填列的吧?老师
是的,这个是有转出就自已填
进项税额转出会有哪些原因?老师
比如这个是福利方面的,就是不能抵扣的
退货哪 些也是对吗,就是我进货拿到票的时候就把进项税抵扣了,后期退货,就需要把进项税额转出
是的, 是的, 如果抵扣了,是要做进项转出的
需要对方开具了负数发票,我才能做进项税额转出,对吗?老师
是的,是的,就是这样的
对方开具了负数发票,我需要在电子税务局做勾选的吗?老师
不用,直接转出就可以了
收到对方开具的负数发票,直接手动填 列在附表二第20栏,对吗?没有收到负数发票的情况下可以填列上去吗?
没有收到除非是我说的那种情况,福利方面的
根据会计账上的进项税转出贷方的数据填列上去就可以了,对吗?老师
是的,是的,就是这样的