您好,对,这个是属于限额的意思
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
你好 请问我们供应商开票加10个点 那是按照加点后作为不含税金额开票吗 比如我未税10块钱 开票加10个点 那开票的不含税金额就是11块吗 加上13个点税金1.43就是总金额是12.43元?
老师,我的销售含税金额是36807603元,我的发票是百万元版。我用用含税金额36807603/1.13,不含税的总金额是32573100元。我准备开40张发票,我用含税金额36807603元/38张,每张的含税金额是920190.08元,再用含税金额920190.08元/1.13,每张不含税金额814327.5元,税额:814327.5*0.13=105862.575元,系统自动四舍五入为105862.58元。剩下2张,不含税金额是814327.42元,税额是105862.56元。这样相加后的不含税金额为:3257909.84元,和之前的差0.16元,税额合计多0.16元,这样开发票可以吗
老师好,我是小规模纳税人,并且有二种税率,一个是清扫保洁按1%,另一种是差额征税5%。第三季度开了1%增票不含税销售额为:160183.14元,普票1%税率开了蓝字发票金额为:136386.17元,红冲上个季度普票金额为:-304584.75元。并且开了其他增值税发票不含税销售额税率5%的941874.2元,本期扣除额为:935445.63元,则应征增值税不含税销售额(5%征收率)为6428.57元,想请教一下,如上是不是第三季度也没超30万,可享受免税政策呀
老师,想请教你一个问题,就是我本月进项发票为46104元(含税),开出发票为57630元(含税)。税率都是,13%。进项发票刚好达到开出发票金额的80%,这种情况我本月还需要缴纳增值税吗?
老师想问一下,做了出口退税勾选并用途确认之后,怎么查询发票有没有稽核比对通过啊?为什么我查不到
A公司挂靠B公司做事开票的税钱,A公司承担,A公司支付的税钱怎么入账?
老师,有个税什么的课吗
不动产证书时间和缴纳房产税时间有关系吗
通货膨胀是什么意思?为什么会虚增利润??
个人所得税扣缴申报表中的收入栏是填实发工资还是应发工资?
老师,财政返还收到款后,对方让写收据,做账的时候怎么做呢?
科目余额表成本类的科目是负数是什么意思?老师
老师,我们公司租赁的万达广场的商铺用来办公,可是物业上购买我们的产品,我们的产品和物业费补差价用来抵扣物业费,这种的话,等于我不给物业付物业费了,那么物业给我开的发票怎么做账?
老师,都哪些科目可以计提坏账准备
这个可以调整额度吗?
您好,这个是不可以的了,这个