你好,你的图片是什么呢
手工分录: 借:银行存款1231.36(蓝字) 借:银行存款929.66(蓝字) 贷:财务费用-利息收入216102(蓝字) 财务软件分录: 借:银行存款(蓝字)1231.36 借:银行存款(蓝字)92966, 借:财务费用--利息收入(红字)2161.02。或者贷:财务费用 -利息收入(蓝字)2161.02。 这样写对吗,老师
老师,银行结息的分录 是 借 银行存款 200 贷 财务费用-利息收入 -200(红字) 是这样吗
老师请问,这样做不对吗? 银行存款取得利息收入的会计分录:借:银行存款,贷:财务费用——利息收入(红字)
老师你看我这分录做的对吗,我们收到银行结的利息收入。是不是冲减财务费用。做 借:银行存款3099 借:财务费用利息收入-3099呢。那我图片分录做的是不是不对了
收存款利息的分录 借:银行存款56 贷:财务费用一利息一56 这样做对吗?
我公司是一般纳税人,开进来一张废旧型钢的发票,款已付,怎么写会计分录。后期用于租赁出去的
老师,正常药品销毁产生的处置费的会计分录?
老师,药品销毁产生的处置费的会计科目是什么?
老师,请问米粮油经营部可以开办公用品发票吗?这样不正常吧?
来个懂军队审价业务的老师,不了解的老师不要接,供应商报价格方案时是超过合同总价3万是否合适?供应商说这项目实际亏损5万,所以多报了3万
收到员工生育津贴,给她发放时应该怎么做账,收到津贴金额是79946.54元,社保公积金是8683.74元,车位费是6000元还会涉及到工会经费的冲减,但是车位费我们是对公支付的,每个有有分摊费用
老师,支付药品销毁产生的费用怎么入账?
法人名下两个公司,身份切换的时候,只能看见一个公司,另一个公司不显示,另一个公司应该是做过身份变更,现在怎么处理?另一个公司现在要做税务登记?
在去年11月公司管理层租了个人的房子,但当时没有开发票,所以做的借预付账款,贷银行存款,后期确认了使用权资产借使用权资产借租赁负责/未确认融资费用贷租赁负责/租赁为付款,然后每月做计提使用权资产未确认融资费用,每月分摊房租,今年3月份收到了对方代开的房租普通发票,我应该怎么做账
我新接手的帐是一个建筑公司的帐,前任会计,没有设置工程施工项目,前期是项目实际施工人先转入公户中支付材料费用,前任会计把实际施工人转进来的款,列入了其他应付款-某项目专用款,后续支付的材料费也是减少这个科目的余额,借 其他应付款 贷 银行存款,我现在应该怎么调账呢?
老师,帮我看看
像图片做的分录,合计数是0,这样也可以?
你好,可以的,实际上这个是财务费用写在了贷方