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老师 请问一下 贸易公司本月进的货发票没收着 本月已经销售出去并开了销售发票, 那这成本怎么做结转呢 具体分录怎么入

2025-03-27 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 16:49

你好,你可以先暂估进来,然后再结转。

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快账用户1571 追问 2025-03-27 16:50

暂估入库如果到汇算清缴结束前拿不到发票怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-03-27 16:51

你好,这个汇算清缴的时候调整。

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快账用户1571 追问 2025-03-27 16:51

有人告诉我说 可以直接借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估金额 这样做账 可以?

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齐红老师 解答 2025-03-27 16:52

你好,是的,我也是这个意思,我让你暂估就是这个意思。

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快账用户1571 追问 2025-03-27 16:58

分录这样可以吗 不是应该借:库存商品 贷:应付账款-暂估金额吗

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齐红老师 解答 2025-03-27 17:03

你好,可以的,操作没问题。

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快账用户1571 追问 2025-03-27 18:34

请老师给具体写一下分录可以吗 我上面写的是两种分录吆 不知道到底用哪种

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齐红老师 解答 2025-03-27 18:35

你好,第一个直接暂估了成本 第二个先暂估库存,然后库存结转成本。

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齐红老师 解答 2025-03-27 18:35

如果你暂估的话,其实没必要用第二个。

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相关问题讨论
你好,你可以先暂估进来,然后再结转。
2025-03-27
1、结转成本。2、待到票时再调整原材料或者存货。借 应交税费-应交增值税(进项税)贷 原材料或存货。如果原材料或存货不足的只能调主营业务成本了。
2021-11-07
你好 ;     没有发货就不结转成本和做收入的 ;   还没有发货 先不处理分录 ;  
2021-09-09
同学你好 那你先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 然后卖出去就可以结转 成本
2023-05-16
同学你好 借主营业务成本 贷银行存款等科目
2021-12-23
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