在《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中,不只是填写固定资产折旧,发生生产性生物资产折旧等其他资产折旧、摊销业务的,也需要填报 。 生产性生物资产(林木类和畜牧类)折旧应该填写在该表对应的行次(第 7 行及相关明细行次)中。第一栏 “固定资产” 只是固定资产相关折旧、摊销数据的汇总,并不包含生产性生物资产的金额 。而整个表格的合计数才是所有资产(固定资产、生产性生物资产等)的汇总。所以,需要完整准确地填写生产性生物资产折旧金额,以正确反映企业资产折旧、摊销情况,便于后续的纳税调整和申报
我在申报企业所得税填写固定资产一次性扣除表格时,一直提醒第6列必须大于上期金额,上期6个月折旧的金额是2万但是第三季其他设备发生折旧一万三,新增设备发生折旧1000,这资产原值增加一万,提示最后优惠金额不能小于上期,那累计折旧应该填2万+1000还是2万+1.3万+1000
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》,现在风险提示:◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【329026.55】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【0】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【366194.69】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【2080869.38】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。 老师,以上这段话是我申报企业所得税时候反应出来问题,我们固定资产原值确实有两百多万,但是我现在加速折旧只加速折旧一个车辆,所以我就只体现一个加速折旧数据,老师,你说这种咋个整,还是我只加速一个我填写一个固定资产数据就行,提示不用管他
资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的摊销一栏从那里取数、它也没有像资产折旧有总表、另外资产折旧所有固定资产里飞机火车轮船机械及其他生产设备是指我固定资产总表的生产设备吗?应付职工薪酬明细表税收金额是从那里取数?个税申报表的那个
你好老师,想问一下委托加工应税消费品的消费税,受托方有同类价格是不是直接按同类不含增值税的价格✖️消费税比例税率就可以了?
老师,小规模公司收到普通发票(货款),金额:4万,税额4千,价税合计:4.4万,企业所得税税前能抵扣多少金额?也就是多少金额可以作为成本票?
老师!您好!我想知道付款 报销 入库 领用这四部流程哪个在先,哪个在后?每一个过程都需要付什么单据
老师 我们去年收到一张普票 钱也付了1万 现在因这个业务不做了对方开红字部分冲红2000 我怎么做账
老师,为什么合计金额含已作废发票金额?这样看合计金额和做账出来的金额都不一致。
老师,你好,没有库存了,但是先开了发票,后面才发货,这个怎么进行账务处理,库存不对怎么核对?
学堂有哪位老师会做标书的,请教一下,着急用
请问一下老师:老板平时不发工资,有时候订外卖或者其他零星支出不能开票的费用,是不是500元以下都可以不用开票也能报销扣除吗,这些费用每次不超过500还是每个月只能开500呢
鸽子场买了草籽1000元用于种植护坡,请工人种植人工费支付800元,会计分录怎么做
转出未交增值税借方有余额,进项税额借方也有余额,这两个科目能合并吗?
我填了风险扫码就提示说第一栏包含1-18的数,但是第一栏只有固定资产的数,我怕有风险就把生产性生物资产折旧的没填了
同学你好 这个一般没事
没填没有问题吧老师,要作废申报吗
同学你好 这个有数据要填写的