做账还是计入成本费用,只是汇算时做纳税调增
你好,请教一下,今天老板拿来了18年11月份的专票三个,我查了一下之前也么有抵扣,现在也抵扣不了,那现在这张票不抵扣能入成本吗?这要怎么处理呢
老师您好,我们公司是建筑公司,20年5月有收到一张进项发票,已经付款坐成本并且认证抵扣,现在接到税务局通知说这张票不能抵扣,要做进项税额转出,也不能做成本,想问下账务上我要怎么处理?会计分录怎么做啊?
老师,上月有几张进项认证了,已记成本,税务局这月通知我不让税前扣除计入成本了,我该怎么做分录,记到哪个科目
老师,我们去年收到一家材料公司发票,已经认证抵扣,做账。这个月收到税务通知那家企业跑了,让我们做进项税转出,成本转出,那这个账我要怎么做呢,能给我下全部分录样子吗
你好,老师,有一张进项发票我们还没有勾选,金额10,税额2,也就是还没有抵扣,但是我们金额10结转成本了,那我们这个分录怎么写,税额还需要结转吗
你好老师,想问一下委托加工应税消费品的消费税,受托方有同类价格是不是直接按同类不含增值税的价格✖️消费税比例税率就可以了?
老师,小规模公司收到普通发票(货款),金额:4万,税额4千,价税合计:4.4万,企业所得税税前能抵扣多少金额?也就是多少金额可以作为成本票?
老师!您好!我想知道付款 报销 入库 领用这四部流程哪个在先,哪个在后?每一个过程都需要付什么单据
老师 我们去年收到一张普票 钱也付了1万 现在因这个业务不做了对方开红字部分冲红2000 我怎么做账
老师,为什么合计金额含已作废发票金额?这样看合计金额和做账出来的金额都不一致。
老师,你好,没有库存了,但是先开了发票,后面才发货,这个怎么进行账务处理,库存不对怎么核对?
学堂有哪位老师会做标书的,请教一下,着急用
请问一下老师:老板平时不发工资,有时候订外卖或者其他零星支出不能开票的费用,是不是500元以下都可以不用开票也能报销扣除吗,这些费用每次不超过500还是每个月只能开500呢
鸽子场买了草籽1000元用于种植护坡,请工人种植人工费支付800元,会计分录怎么做
转出未交增值税借方有余额,进项税额借方也有余额,这两个科目能合并吗?
那做帐的话,还是转成本,没错,是吧?
是的,因为那个成本是真实发生的,做账还是做成本,只是发票不合规,不能税前扣除
好的,老师,那这个汇算清缴调增时,在纳税调整表的哪一行填呢?
按无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目,没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
好的,老师,感谢
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。