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老师,这个怎么做账呀!

老师,这个怎么做账呀!
2025-03-27 15:53
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-27 15:53

借管理费用、办公费或者固定资产 贷其他应付款

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你好 你们买这个的用途是什么 ? 这样好判断科目
2020-10-14
你好,你单位是这个发票的购买方,还是销售方?
2020-12-11
您好,图片是本金利息,所以借长期应付款,贷银行存款274.44,借财务费用,贷未确认融资费用。
2021-04-21
计提公司部分 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 计提个人部分 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-社保
2023-09-26
你好,学员,这个是收款吗
2022-11-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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