借管理费用工资8000 贷应付发应付职工薪酬工资8000, 借应付职工薪酬工资8000, 贷其他应收款个人负担的社保461.83, 其他应收款个人负担的公积金90 应交税费,个税50, 银行存款7398.17 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保1396.57, 借应付职工薪酬社保1396.57, 其他应收款个人负担的社保461.83, 其他应收款个人负担的公积金90 贷银行存款 再补上一个企业负担的公积金,借管理费用公积金,贷应付职工薪酬公积金90
老师,个体工商户怎么做账,出报表呀
老师,上个月末计提工资计提多了,我这个月发放工资,现在做账怎么做呀
老师,这个工资表怎么做账??
老师,只跟员工谈了税后工资,那这做工资表的时候税前工资和个税怎么弄呀
老师,这个工资表怎么做账呀?
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
老师你好,房租,物业费用什么入账呀
没有留抵,进项3万,销项2万,月末需要结转吗?结转怎么做账