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老师,这个工资表怎么做账呀?

老师,这个工资表怎么做账呀?
2024-03-07 23:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 23:12

借管理费用工资8000 贷应付发应付职工薪酬工资8000, 借应付职工薪酬工资8000, 贷其他应收款个人负担的社保461.83, 其他应收款个人负担的公积金90 应交税费,个税50, 银行存款7398.17 借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保1396.57, 借应付职工薪酬社保1396.57, 其他应收款个人负担的社保461.83, 其他应收款个人负担的公积金90 贷银行存款 再补上一个企业负担的公积金,借管理费用公积金,贷应付职工薪酬公积金90

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2024-03-07
你好,借:管理费用2600,贷:应付职工薪酬2600。 借:应付职工薪酬2600,贷:应交税费78,银行存款2522
2021-04-08
同学,你这个做的不对,
2021-09-30
你好,分录如下: 借:管理费用-工资 11463.78 贷:应付职工薪酬-工资 11463.78 借:应付职工薪酬-工资11463.78 管理费用-工衣 红字 - 230 贷:银行存款 8233.78 其他应收款 3000
2021-01-05
你好,你们主营是什么的?
2020-08-21
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