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我们是医疗器械销售公司,我们和一家公司签订推服务合同,他们帮我们公司推广商品,我们付他服务费,他们给我们开的推广费发票,我这边入账可以进销费用一业务宣传费吗?所得税税前扣除按什么比例?

2025-03-27 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-27 15:15

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你好,可以的。操作没问题 广告费一般是15%,收入的15%。
2025-03-27
同学你好 没有进项发票那有收到普票吗
2023-03-28
国家税务总局在2021年时回复过关于超出营业执照范围的开票问题,不存在超过就不能开票的情况,让他按实开具 https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n3255681/c5166135/content.html
2024-06-18
这种情况下通常不需要代扣代缴增值税和企业所得税。 一、增值税方面 境外单位向境内单位提供的完全在境外发生的服务不属于在境内销售服务,不征收增值税。由于该境外公司的营销服务都在境外,所以无需代扣代缴增值税。 二、企业所得税方面 1. 如果该境外公司在境内未设立机构、场所,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系,对于来源于中国境内的所得应缴纳企业所得税。但因为其服务完全在境外提供,一般认为取得的所得不属于来源于中国境内的所得,无需缴纳企业所得税,也无需境内企业代扣代缴。
2024-08-22
您好,这个的话是需要代扣的,要
2024-08-22
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