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主营业务收入是正确的,未交增值税多计提了,跨年之后发现的,可以用以前年度损益调整多计提的未交增值税吗

2025-03-26 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-26 21:04

同学你好,可以用以前年度损益调整多计提的未交增值税。

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快账用户4944 追问 2025-03-26 21:05

但是增值税不是不影响利润嘛

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:06

同学你好,因为收入是正确的,多计提了增值税,就影响了。

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快账用户4944 追问 2025-03-26 21:09

那如果税局系统里有那么多进项票,但是做账的时候没入进去,现在也找不到是那些发票没有录入了,待认证进项税现在是贷方余额怎么调平呢

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:11

同学你好,直接转入成本费用,或者转入营业外支出也行。

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快账用户4944 追问 2025-03-26 21:13

怎么转入成本费用呢

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:14

同学你好,借:主营业务成本,或者管理费用等科目,负数,贷:应交税费-待认证进项税,负数。

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快账用户4944 追问 2025-03-26 21:17

我可以库存商品来冲吗

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齐红老师 解答 2025-03-26 21:18

同学你好,可以记入库存商品处理的。

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同学你好,可以用以前年度损益调整多计提的未交增值税。
2025-03-26
你好,应交税费-应交所得税不需要计入营业外收入
2020-10-12
你好,你应该没有以前年度损益调整这个科目吧
2022-01-11
涉及到损益就要调整以前年度损益
2022-07-04
你好 ;   你科目增值税下面设置了三级科目吗 ? 那你  预收账款和主营业务收入科目金额都是对的吗 。只是增值税明细科目错误了嘛   
2021-08-26
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