同学你好,影响金额不大,直接在25年当期调整错的部分就行了
老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问,假如2021年一笔分录记成 借:管理费用 贷:现金 现在发现是银行支付,要调整的话,是应该整笔分录红冲后,再做新的?还是可以直接调整为如下: 借:现金 贷:应付账款
好的,谢谢老师。还有一个问题:以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了,现在还做以前年度损益调整。分录:借:预付账款。 贷:以前年度损益。票到冲减预付,借:管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷:预付账款。这样对吗?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师,请问一下2023/2024年两年的银行流水,前面会计没问,我今天问了发现开票出去是公户收款的。23/24年的账上开票都是借,库存现金,贷主营业务收入 应交税费应交增值税 但是账上现金已经用于发放工资了。 现在能不能做,向法人借款,借库存现金,贷其他应付款 法人, 借应收账款 贷库存现金 借银行存款 贷应收账款 这样调整啊??
老师,冲掉输入多的在途物资期初数,怎么做分录?
生产人员的差旅费计入什么科目?去异地验收购买的设备。
老师您好,请问一次性年终奖的会计分录怎么做呀?这个年终奖的个税怎么算呀?
我问一下,公司向其他公司,两公司都不是金融企业借款欠了借条需要交印花税吗,法人跟公司借款300万,签了借款协议,但是免利息,用途是个人原因,借款一年,税务查了会带来什么风险,怎么去优化更好
如果业务是A公司的,发票也开到了A,但是员工是B公司员工,都是老板的公司,她觉得员工在B公司交的社保,那么即便是业务是A的也必须是从B来支付。 我们觉得业务从哪里发生就从哪里支付。但是老板就是觉得必须跟社保一致,她可能觉得这个员工不是A公司的员工,就必须从B报销所以我觉得可以挂往来,就是A的业务,B公司出资金。所以就是A和B挂往来
老师营业执照从网上怎么注销
老师,做电商的店家公司,就是驻扎在平台卖东西的公司,有个销售费用中的引力费,仓储费,包装费,这种要增加哪个表填写吗年度汇算申报中的。
老师,一个季度不超30万,是看主营业务收入吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接!
老师,农民工保障金 具体是指哪些?
直接调整错的,然后正确的分录做上去就行了对吧
对对,是这个意思,把错的冲了,直接做对的