计提时 借:信用减值损失 贷:坏账准备 实际发生坏账时 借:坏账准备 贷:应收账款等(实际发生坏账的对应科目) 已确认坏账又收回时 恢复应收账款: 借:应收账款等 贷:坏账准备 收到款项: 借:银行存款 贷:应收账款等 冲减多计提的坏账准备时 借:坏账准备 贷:信用减值损失
请问老师,计提坏账准备完整的分录怎么写?
老师你好,请问计提坏账准备和确定坏账分录怎么做,谢谢
请问下,老师,无法收回的坏账,前期已经计提坏账,现在确认坏账的会计分录怎么入账?谢谢
请问老师,图片企业会计准则,坏账准备科目从计提到各种情况的分录。谢谢
老师好!请问计提坏账准备是应收账款期末余额的5%计提吗?分录怎么做?谢谢
老师那个营利医院免税三年到期了但是医疗服务免税不管营利还是非营利
老师医疗机构营利免税三年那个文件不是作废了吗
生产企业出口退税从销售到退税的会计分录,谢谢
请问老师,单位是协会,有会费收入,请问这个是免税的吧,需要在申报表申报表么
老师,冲掉输入多的在途物资期初数,怎么做分录?
生产人员的差旅费计入什么科目?去异地验收购买的设备。
老师您好,请问一次性年终奖的会计分录怎么做呀?这个年终奖的个税怎么算呀?
我问一下,公司向其他公司,两公司都不是金融企业借款欠了借条需要交印花税吗,法人跟公司借款300万,签了借款协议,但是免利息,用途是个人原因,借款一年,税务查了会带来什么风险,怎么去优化更好
如果业务是A公司的,发票也开到了A,但是员工是B公司员工,都是老板的公司,她觉得员工在B公司交的社保,那么即便是业务是A的也必须是从B来支付。 我们觉得业务从哪里发生就从哪里支付。但是老板就是觉得必须跟社保一致,她可能觉得这个员工不是A公司的员工,就必须从B报销所以我觉得可以挂往来,就是A的业务,B公司出资金。所以就是A和B挂往来
老师营业执照从网上怎么注销