你好之前做了收入和成本的吗
老师你好,我公司是生产企业,我们销售出去的产品有时候会有退货,退货分三种情况,一,退回来的产品不用做任何处理还能卖出去,二,退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去,三,退回来的产品直接不能用了,做废品处理,那这三种情况我账上该怎么处理,怎么做分录
老师,如果分公司是工厂,不作销售处理,然后总公司做货,那么现在货做好了,给总公司去卖,我想以货抵借款,这个合规吗?然后分录要怎么做啊、
老师您好!我4月份暂估的商品当月卖出去了 ,5月开的票我冲了暂估,然后在按发票做账,怎么库存数量还在?是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗?我做的 借:库存商品-973.44 贷:应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借:库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷:银行存款1100
老师请教一下。比如我借出去的货。后面卖掉了 是月末一次结转 的时候 贷发出商品 数量 还是 需要另外做一个冲红
老师,我们买了货物后,借,库存商品,贷,应收账款。 商品卖出去还没有收入,只是先回本钱,这应该怎么写分录?
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
问下现办食品经营许可证,有200平方,厨房60平方左右,厨房格局,设备有什么要求
老师备用金除了出差还可以做什么
可以用备用金交社保费吗
之前做了收入跟成本的
之前是做主营业务收入,贷应收账款
借应收账款负数,贷,主营业务收入负数、应交税费负数 借主营业务成本负数,贷,库存商品负数 然后自己领用加工 借生产成本 贷库存商品。
借应收账款负数是什么意思
现在退回来,是不是要借主营业务收入,贷应收账款。然后是借库存商品,贷主营业务收入。
冲收入的意思 借应收账款负数贷主营业务收入负数 不就是借主营业务收入贷,应收账款第二个是主营业务成本
嗯好谢谢老师
不用客气,工作愉快