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请问老师取得以前年度的发票,之前汇算清缴作了纳税调增,现在跨年度又取得了发票,怎么入账呢?分录怎么写?

2025-03-25 19:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-25 19:55

你好 之前怎么做的

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快账用户2712 追问 2025-03-25 19:56

之前入了费用,汇算清缴的时候调增了,现在又取得了发票,应该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-03-25 19:56

借其他应付款贷,利润分配,未分配利润借,利润分配,未分配利润贷,其他应付款 汇算清缴,纳税调减。

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快账用户2712 追问 2025-03-25 19:58

你这两笔分录是相反的,对报表没什么影响吧

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齐红老师 解答 2025-03-25 20:06

对的是的,没有影响到

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快账用户2712 追问 2025-03-25 20:06

那我不明白写这个分录是什么含义呢?

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齐红老师 解答 2025-03-25 20:09

救命,收到了,发票第一个是红虫冲无票支出的,第二个是做发票的

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快账用户2712 追问 2025-03-25 20:11

那把之前的分录红冲,取得发票了为什么不是入成本费用,确是计其他应付款呢?

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齐红老师 解答 2025-03-25 20:14

因为跨年了,涉及到损益类的科目,用以前年度益调整或是利润分配未分配利润代替。它不影响今年的利润。

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