您好,不大于收入0.5%时就可以 规定:企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
老师请问一下是创投企业业务招待费筹办期按照百分之60!税前扣除!还是所有的企业筹办期间业务招待费百分之60可以税前扣除
老师请问筹办期的业务招待费是60%可税前扣除还是100%扣除
业务招待费按照发生额的60%税前扣除,但最高不能超过当年销售收入的0.5%; 问题一:发生额的60%税前扣除这个是一年的业务招待费累计的发生额吗?每个月都有业务招待费,具体当年的销售收入不知道,这个怎么控制划入到业务招待费; 问题二:如果业务招待费太多,这个计入哪个科目能避税 问题三:业务招待费60%税前扣除后还要交什么税?代扣代缴个人所得税吗?这个怎么算?
本年度营收317000,招待费税前扣除317000*5‰=1585 招待费21569,如果按照60%税前扣除是21569*60%=12941.4 所以我们需要调增12941.4-1585的部分,是这么算吧?
老师,业务招待费只能扣除60%,那剩下的40%如何记账?分录怎么写?
1日,按工资的12%计提公司应交住房公积金。
老师,你好,运输公司成本类的发票需要交印花税吗
小企业会计准则,1月支付给xx银行的利息摘要误写成了支付给xx信托公司的利息,付的支出凭单也写成了支付给xx信托公司的利息,在三月进行更正,1月的支出凭单要改吗,可以不改吗?
小规模纳税人,季度收入有不开票收入和开票收入,总收入合计10万,请问怎么报增值税?
1月,小企业会计准则,支付给xx银行的利息摘要误写成了支付给xx信托公司的利息,付的支出凭单也写成了支付给xx信托公司的利息,在三月进行更正,1月的支出凭单要改吗,可以不改吗
小规模纳税人跨区域未超过30万,但开具专票需要预缴吗
我公司是种植苹果的一般纳税人企业(初级农产品),收到财政拨款专项资金,建设了防雹网工程,销售方开给我公司的又是专票,请问我公司可以抵扣进项税吗?
应交税费-应交增值税小规模 年度是不是要把贷方免税的余额结转到营业外收入不能有余额
老师你好,户注销了章子收回去吗?
麻烦请宋生老师回答: 老师,我们这个季度还没有开过票,开了27万和48万的正数和负数票不就相当于额度抵消了吗,相当于还是没有开票呀
税前扣除实际账务中如何操作呢?月末结转费用的时候这百分之60转成本吗?
您好,不是,入账是多少就入多少,这是税会差异,只调表,不调账
表调哪里呢?
您好,《A105000 纳税调整项目明细表》的第15行“业务招待费支出”。将实际发生的业务招待费填入第15行“业务招待费支出”的第1列“账载金额”;税法规定,计算允许税前扣除的业务招待费金额,填入第2列“税收金额”。计算公式为:允许扣除的业务招待费 = 实际发生额 × 60% 和当年销售收入的 5‰ 两者中的较小值,(自动计算)第3列“调增金额”为第1列“账载金额”减去第2列“税收金额”的差额,即需要调增的金额
明白啦,感谢董老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~