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预支了工资 后面发工资扣掉怎么做账写报销啊

2025-03-25 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-25 09:09

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-扣预支工资

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快账用户5647 追问 2025-03-25 09:11

那报销单怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-03-25 09:14

不需要报销单,直接扣款

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快账用户5647 追问 2025-03-25 09:18

可是之前预支那笔款没有做进去

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齐红老师 解答 2025-03-25 09:19

那么你补做进去就是了

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快账用户5647 追问 2025-03-25 09:43

那对方开了发票 按实际的金额开的发票 但是我转他银行卡是扣完预支那些转的 意思就是金额和实际转的不对应 这样有关系吗

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齐红老师 解答 2025-03-25 09:46

发票报销的款项小于预支款,按差额扣工资就行

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快账用户5647 追问 2025-03-25 10:47

不是 是开始预支的一笔款 走的备用金付的款 后面开发票是开的工资未扣款的金额 然后发工资走的公户 就会和实际开的票有点差额

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齐红老师 解答 2025-03-25 10:52

一样的,发票报销后冲不完的备用金其他应收款借款,才扣工资。报销的发票大于借的备用金还得不人家,不存在扣工资的了

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快账用户5647 追问 2025-03-25 11:06

我的意思是开来的发票和我付出的对公转账不一样有没有关系呢

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快账用户5647 追问 2025-03-25 11:08

账务处理我会 就是说开进来的票和我对公转出去的不一样有没有关系

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齐红老师 解答 2025-03-25 11:15

那个是发票来报销的,不是必须要对公支付,没明白你再担心啥?

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快账用户5647 追问 2025-03-25 11:16

我以为开好多票进来就要对公转对应的数出去

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齐红老师 解答 2025-03-25 11:18

不是的哈,那个是拿票报销的

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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-扣预支工资
2025-03-25
你好 借支时 借,其他应收款 贷,库存现金 工资扣款 借,应付职工薪酬一工资 贷,其他应收款 贷,银行存款或库存现金;
2020-08-14
您好 借:应付职工薪酬 10000 贷:银行存款 10000 以后每个月工资10000的话 借:应付职工薪酬 9500 贷:银行存款 9500 以后每个月少发放工资500就好了 不需要单独做分录
2021-12-12
计提工资: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 实际发放工资时,预扣个税: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 银行存款 次月申报并上交税款时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2024-02-19
你好.你好,冲管理费用
2021-08-30
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